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索引號: 11500106009290411N/2023-00357 信息分類(lèi)名稱(chēng): 財政/財政預算、決算
發(fā)布機構: 沙坪壩區發(fā)展改革委 生成日期: 2023-09-26 發(fā)布日期: 2023-09-26
名稱(chēng): 重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明(匯總)
文號: 主題詞:
重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明(匯總)
日期:2023-09-26

單位基本情況

(一)職能職責。

沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )是沙坪壩區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的綜合管理部門(mén)。其主要職責是:擬訂國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、年度計劃并組織實(shí)施。監測經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢,研究、協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的工作。組織擬訂區域綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負責協(xié)調一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規劃和政策。負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟的銜接,綜合協(xié)調社會(huì )事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負責全社會(huì )固定資產(chǎn)投資規劃及投資調控,規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的工作。組織實(shí)施價(jià)格主管部門(mén)制定的商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費規定。管理人民生活必需品、重要的公用事業(yè)、重要的公益性服務(wù)等商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格;協(xié)調、管理、引導已放開(kāi)的商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格。

(二)單位構成。

沙坪壩區發(fā)展改革委內設辦公室、綜合規劃科、投資科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、服務(wù)業(yè)發(fā)展科、重點(diǎn)項目管理科、價(jià)格管理科、價(jià)格認定科和糧食管理科9個(gè)科室;下設重慶市沙坪壩區經(jīng)濟研究中心、重慶市沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心、重慶市沙坪壩區軍隊糧食供應站等3個(gè)直屬事業(yè)單位。

部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數1,579.97萬(wàn)元,收入較去年減少了749.85萬(wàn)元,主要原因是嚴格落實(shí)區委、區政府過(guò)“緊日子”“苦日子”要求,壓縮項目經(jīng)費。其中:一般公共預算撥款1,579.97萬(wàn)元。

(二)支出預算:2022年年初預算數1,579.97萬(wàn)元,支出較去年減少了749.85萬(wàn)元,主要原因是嚴格落實(shí)區委、區政府過(guò)“緊日子”“苦日子”要求,壓縮項目經(jīng)費支出。其中:一般公共服務(wù)1,412.81萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)96.71萬(wàn)元,衛生健康支出41.38萬(wàn)元,住房保障29.07萬(wàn)元。

部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入1,579.97萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1,579.97萬(wàn)元。本年度財政收支較去年減少749.85萬(wàn)元,主要原因是嚴格落實(shí)區委、區政府過(guò)“緊日子”“苦日子”要求,壓縮項目經(jīng)費支出。其中:基本支出539.97萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1040萬(wàn)元,主要用于城鄉規劃全覆蓋、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提升、信用體系建設等多項重點(diǎn)工作。

“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022“三公”經(jīng)費預算37.1萬(wàn)元,比2021減少了18萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用4.4萬(wàn)元,與2021年相比沒(méi)有變化;公務(wù)接待費13.7萬(wàn)元,與2021年相比沒(méi)有變化;公務(wù)用車(chē)運行維護費19萬(wàn)元,與2021年相比沒(méi)有變化;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2021年相比減少了18萬(wàn)元。

其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)141.88萬(wàn)元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額18.24萬(wàn)元:政府采購貨物預算17萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算1.24萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1040萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至20221月,所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)1輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:譚強??聯(lián)系方式:65368281

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沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )專(zhuān)項績(jì)效目標申報表.xlsx

沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )預算公開(kāi)套表.xlsx

沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )整體績(jì)效目標表.xlsx



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