索引號: | 11500106009290438E/2022-00014 | 信息分類(lèi)名稱(chēng): | 財政/財政預算、決算 | ||
發(fā)布機構: | 沙坪壩區財政局 | 生成日期: | 2022-01-18 | 發(fā)布日期: | 2022-01-18 |
名稱(chēng): | 重慶市沙坪壩區公共資源交易中心2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明 | ||||
文號: | 主題詞: |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.宣傳、貫徹和執行公共資源交易法律、法規和有關(guān)政策規定;
2.為公共資源交易提供場(chǎng)所、設施和服務(wù);
3.為公共資源交易監督工作提供必要條件,為處理交易爭議提供服務(wù);
4.建立完善的平臺運行管理制度,制定交易服務(wù)流程、現場(chǎng)管理、應急處理規范;
5.做好交易登記、發(fā)布交易信息、提供專(zhuān)家抽取服務(wù)、記錄交易過(guò)程、維護場(chǎng)內秩序、統計分析交易數據等;
6.受委托代收代管交易保證金;
7.協(xié)助行政監督部門(mén)開(kāi)展信息公開(kāi)和信用體系建設,按照管理權限依法向行政監督部門(mén)提供交易數據;
8.收集、整理、歸檔交易服務(wù)過(guò)程中的有關(guān)資料,依法提供公共資源交易信息查詢(xún)服務(wù);
9.發(fā)現違法違規行為,保留有關(guān)證據并及時(shí)向行政監督部門(mén)報告;
10.接受行政監督部門(mén)的指導、協(xié)調和監督。
(二)單位構成:重慶市沙坪壩區公共資源交易中心(二級單位)
本單位內設機構4個(gè):
(1)綜合科
承擔黨建、人事、財務(wù)、文電、檔案、后勤、督查督辦等日常事務(wù)工作;為公共資源交易提供場(chǎng)所、設施和服務(wù);為公共資源交易監督工作提供必要條件;受委托代收代管交易保證金;按規定結算交易資金。
(2)交易一科
組織實(shí)施政府采購項目交易;做好交易登記、記錄交易過(guò)程、維護場(chǎng)內秩序;為處理爭議提供服務(wù),發(fā)現違法違規行為,保留有關(guān)證據并及時(shí)向行政監督部門(mén)報告。
(3)交易二科
組織實(shí)施工程建設項目交易;建立完善的平臺運行管理制度,制定交易服務(wù)流程、現場(chǎng)管理、應急處理規范;協(xié)助行政監督部門(mén)開(kāi)展信息公開(kāi)和信用體系建設,按照管理權限依法向行政監督部門(mén)提供交易數據。
(4)信息技術(shù)科
承擔電子交易平臺建設和維護,發(fā)布交易信息、提供專(zhuān)家抽取服務(wù)、統計分析交易數據等;收集、整理、歸檔交易服務(wù)過(guò)程中的有關(guān)資料,依法提供公共資源交易信息查詢(xún)服務(wù)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數?549.11萬(wàn)元,較上年決算數減少136.3萬(wàn)元,減少19.89%,主要原因是人員退休一人,基本支出減少,行政運行公用經(jīng)費(定額)政策性減少。其中:一般公共預算撥款?549.11萬(wàn)元。
(二)支出預算:2022年年初預算數?549.11萬(wàn)元,較上年決算數減少136.3萬(wàn)元,減少19.89%,主要原因是人員退休一人,基本支出減少,行政運行公用經(jīng)費(定額)政策性減少。其中:工資福利支出142.15萬(wàn)元(含基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障及住房保障等);商品和服務(wù)支出70.97萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭的補助2.46萬(wàn)元;項目支出333.54萬(wàn)元。2022年較2021年減少56.72?萬(wàn)元,主要是基本支出減少56.72萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款收入?60.78?萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出?549.11萬(wàn)元,比2021年減少56.72萬(wàn)元。其中:基本支出?215.57?萬(wàn)元,比2021年減少56.72?萬(wàn)元,主要原因是公用經(jīng)費定額標準及出差補助減少;項目支出333.54萬(wàn)元,與2021年保持一致。
重慶市沙坪壩區公共資源交易中心2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費預算為公務(wù)接待費?0.7萬(wàn)元,因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元。公務(wù)接待費和因公出國(境)費支出與年初預算數和上年支出數一致;減少公務(wù)用車(chē)運行費4萬(wàn)元,原因:車(chē)輛報廢。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.機關(guān)運行經(jīng)費:2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費60.78萬(wàn)元,比上年減少36.28萬(wàn)元,主要原因為退休一人、公用經(jīng)費定額標準及出差補助政策性減少。2022年年度預算主要用于:為全區公共資源交易提供場(chǎng)所和服務(wù);保障業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展,保障交易系統正常運行,保障信息系統安全穩定,以及辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、綠植養護、垃圾清運及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況:政府采購預算總額5.2萬(wàn)元:本單位政府采購貨物預算5.2萬(wàn)元。
3.績(jì)效目標設置情況:2022年項目支出均實(shí)行績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款?333.54萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況:截至2021年12月,本單位無(wú)一般公務(wù)用車(chē)。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款;
2.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入;
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費;
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出;
5.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉曉靈?,聯(lián)系電話(huà):023-65360412
副本2022年部門(mén)整體績(jì)效目標表(附件6)(12。29).xlsx
副本2022年部門(mén)專(zhuān)項績(jì)效目標申報表(12.29).xlsx