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索引號: 11500106009290411N/2023-00353 信息分類(lèi)名稱(chēng): 財政/財政預算、決算
發(fā)布機構: 沙坪壩區發(fā)展改革委 生成日期: 2023-09-26 發(fā)布日期: 2023-09-26
名稱(chēng): 重慶市沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
文號: 主題詞:
重慶市沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
日期:2023-09-26

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心是沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )下屬事業(yè)單位。其主要職責是:承擔重點(diǎn)項目服務(wù)工作,擬訂重點(diǎn)項目遴選標準;承辦重點(diǎn)項目會(huì )議,承擔重點(diǎn)項目考核的基礎性工作,承擔調查匯總重點(diǎn)項目推進(jìn)情況等重點(diǎn)項目服務(wù)工作。

(二)機構設置

我單位與發(fā)展改革委機關(guān)合署辦公,未獨立設置機構。

(三)單位構成

我單位為重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )部門(mén)下屬二級預算單位,從預算單位構成看,無(wú)納入本單位2022年部門(mén)決算編制的下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計85.28萬(wàn)元,支出總計85.28萬(wàn)元。收支較上年決算數增加85.28萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。

2.收入情況。2022年度收入合計85.28萬(wàn)元,較上年決算數增加85.28萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。其中:財政撥款收入85.28萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計85.28萬(wàn)元,較上年決算增加85.28萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。其中:基本支出85.28萬(wàn)元,占100%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計85.28萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加85.28萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入85.28萬(wàn)元,較上年決算數增加85.28萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。較年初預算數增加12.66萬(wàn)元,增長(cháng)17.4%。主要原因是人員工資調整,社?;鶖瞪险{,支出增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出85.28萬(wàn)元,較上年決算數增加85.28萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。較年初預算數增加12.66萬(wàn)元,增長(cháng)17.4%。主要原因是人員工資調整,社?;鶖瞪险{,支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出63.89萬(wàn)元,占74.9%,較年初預算數增加13.14萬(wàn)元,增長(cháng)25.9%,主要原因是人員工資調整,社?;鶖瞪险{,支出增加。

2)社會(huì )保障與就業(yè)支出16.73萬(wàn)元,占19.6%,較年初預算數減少0.48萬(wàn)元,下降2.8%,主要原因是人員工資調整,社?;鶖瞪险{,支出增加。

3)衛生健康支出0.54萬(wàn)元,占0.6%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

4)住房保障支出4.12萬(wàn)元,占4.8%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出85.28萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費72.56萬(wàn)元,較上年決算數增加72.56萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。人員經(jīng)費用途主要包括本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。公用經(jīng)費12.73萬(wàn)元,較上年決算數增加12.73萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。公用經(jīng)費用途主要包括本年度獨立編報財政決算,無(wú)上年決算數據。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,較上年支出數增加0萬(wàn)元。

未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,較上年支出數增加0萬(wàn)元。

未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,較上年支出數增加0萬(wàn)元。

未發(fā)生公務(wù)接待費支出,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,較上年支出數增加0萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0.00個(gè)團組,0.00人;公務(wù)用車(chē)購置0.00輛,公務(wù)車(chē)保有量為0.00輛;國內公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:國內外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。2022年本單位人均接待費0.00元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生會(huì )議費、培訓費支出,較上年決算數無(wú)變化。

)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0.00輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0.00臺(套)。

)政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

我單位為重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )部門(mén)下屬二級預算單位,2022年預算績(jì)效自評工作由部門(mén)統一開(kāi)展。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:譚強??023-65368281。


2022重慶市沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心.xls


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