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索引號: 11500106009290411N/2023-00348 信息分類(lèi)名稱(chēng): 財政/財政預算、決算
發(fā)布機構: 沙坪壩區發(fā)展改革委 生成日期: 2023-09-25 發(fā)布日期: 2023-09-25
名稱(chēng): 重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )2022年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明(匯總)
文號: 主題詞:
重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )2022年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明(匯總)
日期:2023-09-25


一、部門(mén)(單位)基本情況

(一)職能職責

1、擬定并組織實(shí)施全區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃和年度計劃。牽頭組織實(shí)施統一規劃體系建設。負責區級專(zhuān)項規劃、區域規劃、空間規劃與全區發(fā)展規劃的統籌銜接。統籌協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,研究提出總量平衡、結構調整、發(fā)展速度等目標和政策建議,統籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區域、土地、人口、環(huán)境等政策。受區政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃報告。

2、提出加快建設現代經(jīng)濟體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)和相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導,提出相應調整建議。

3、統籌提出國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展主要目標,監測預測預警宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出政策建議。綜合協(xié)調宏觀(guān)經(jīng)濟政策,牽頭研究宏觀(guān)經(jīng)濟應對措施。研究經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并及時(shí)提出政策建議。負責協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。參與擬定財政政策和金融政策。

4、指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側結構性改革。協(xié)調推進(jìn)產(chǎn)權制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現代化市場(chǎng)體系,會(huì )同相關(guān)部門(mén)貫徹執行市場(chǎng)準入負面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟體制改革的重大問(wèn)題并提出政策建議。組織擬定并協(xié)調實(shí)施綜合性經(jīng)濟體制改革方案及有關(guān)專(zhuān)項改革方案,會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好重要專(zhuān)項改革之間的銜接。

5、負責投資綜合管理,擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、結構調控目標和政策。安排財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。推動(dòng)落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專(zhuān)項規劃。負責編制政府投資規劃及資金平衡計劃。負責統籌、調度和督促重大項目,研究提出年度重點(diǎn)項目名單及資金平衡計劃。

6、推進(jìn)落實(shí)區域協(xié)調發(fā)展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策,組織擬定相關(guān)區域規劃和政策。統籌協(xié)調對口支援工作。

7、組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統籌銜接相關(guān)發(fā)展規劃和政策。指導相關(guān)部門(mén)擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調推進(jìn)重大基礎設施建設發(fā)展,組織擬定并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策。綜合研判消費變動(dòng)趨勢,提出促進(jìn)消費的綜合性政策建議。協(xié)調農業(yè)和農村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題。

8、承擔糧食總量平衡和宏觀(guān)調控工作,提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負責糧食流通的行業(yè)管理和區級儲備糧油管理。承擔糧食監測、應急調控、軍糧供應管理和監督檢查等工作。牽頭糧食安全行政首長(cháng)責任制考核工作。

9、負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃,統籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì )信用體系建設。

10、推進(jìn)實(shí)施可持續發(fā)展戰略,推動(dòng)生態(tài)文明建設和改革,協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。組織落實(shí)能源消費控制目標、任務(wù)。綜合研究經(jīng)濟社會(huì )與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展的問(wèn)題。牽頭落實(shí)能源資源節約和綜合利用的規劃、計劃、政策。參與編制生態(tài)環(huán)境保護有關(guān)規劃。

11、協(xié)同實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略。協(xié)同推進(jìn)全區戰略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數字經(jīng)濟發(fā)展。會(huì )同相關(guān)部門(mén)規劃布局重大科技基礎設施。提出實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃政策建議,協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問(wèn)題。

12、負責貫徹執行價(jià)格法律、法規、規章和方針政策。負責按權限制定并管理實(shí)施重要的公益性服務(wù)和重要的公用事業(yè)價(jià)格。負責全區行政事業(yè)性收費審驗、統計工作。負責全區市場(chǎng)價(jià)格監測體系建設工作,加強對重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格監測,做好價(jià)格預測預警工作。負責組織相關(guān)價(jià)格聽(tīng)證。指導協(xié)調區政府部門(mén)的價(jià)格和收費工作,處理價(jià)格爭議、指導行業(yè)組織的價(jià)格工作。

13、負責對本區紀檢監察機關(guān)、司法機關(guān)在辦理違紀、刑事所涉及的涉案財物或者標的進(jìn)行價(jià)格認定,以及對行政機關(guān)在處理行政事務(wù)涉及的價(jià)格事項進(jìn)行價(jià)格認定。負責對本區的價(jià)格爭議糾紛進(jìn)行調解處理。負責對本區從事價(jià)格認定事項的中介機構進(jìn)行監督管理。

14、負責機關(guān)、直屬單位黨建工作。

15、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置

區發(fā)展改革委內設辦公室、綜合規劃科、投資科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、服務(wù)業(yè)發(fā)展科、重點(diǎn)項目管理科、區域合作科、價(jià)格管理科、價(jià)格認定科與糧食管理科10個(gè)科室。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級)、重慶市沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心、重慶市沙坪壩區經(jīng)濟研究中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計2,168.96萬(wàn)元,支出總計2,168.96萬(wàn)元。收支較上年決算數減少144.95萬(wàn)元,下降6.3%,主要原因是本年度因疫情影響項目建設,降低了項目收支。

2.收入情況。2022年度收入合計2,146.85萬(wàn)元,較上年決算數減少148.99萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是本年度因疫情影響項目建設,降低了項目收支。

其中:財政撥款收入2,146.85萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余22.11萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,146.85萬(wàn)元,較上年決算減少144.96萬(wàn)元,下降6.3%,主要原因是本年度因疫情影響項目建設,降低了項目收支。

其中:基本支出1,186.76萬(wàn)元,占55.3%;項目支出960.09萬(wàn)元,占44.7%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余22.11萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計2,168.96萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少144.95萬(wàn)元,下降6.3%。主要原因是本年度因疫情影響項目建設,降低了項目收支。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,146.85萬(wàn)元,較上年決算數減少148.99萬(wàn)元,下降6.5%。主要原因是本年度因疫情影響項目建設,降低了項目收支。較年初預算數增加203.70萬(wàn)元,增長(cháng)10.5%。主要原因是新增區級成品糧油儲備經(jīng)費,此外,年初財政撥款結轉和結余22.11萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,146.85萬(wàn)元,較上年決算數減少144.96萬(wàn)元,下降6.3%。主要原因是本年度因疫情影響項目建設,降低了項目收支。較年初預算數增加203.70萬(wàn)元,增長(cháng)10.5%。主要原因是新增區級成品糧油儲備經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余22.11萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,115.50萬(wàn)元,占52%,較年初預算數減少397.53萬(wàn)元,下降26.3%,主要原因是本年度因疫情影響項目建設,降低了項目收支。

(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出283.00萬(wàn)元,占13.2%,較年初預算數增加124.13萬(wàn)元,增長(cháng)78.1%,主要原因是本年度調整工資組成,調整社?;鶖?,支出增加。

(3)衛生健康支出58.03萬(wàn)元,占2.7%,較年初預算數減少0.92萬(wàn)元,下降1.6%。

(4)住房保障支出47.52萬(wàn)元,占2.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

(5)糧油物資儲備支出642.81萬(wàn)元,占29.9%,較年初預算數增加478.02萬(wàn)元,增長(cháng)290.1%,主要原因是新增區級成品糧油儲備經(jīng)費。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,186.76萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,059.29萬(wàn)元,較上年決算數增加33.99萬(wàn)元,增長(cháng)3.3%,主要原因是本年度調整工資組成,調整社?;鶖?,支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資福利費、離休費、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費127.47萬(wàn)元,較上年決算數減少198.19萬(wàn)元,下降60.9%,主要原因是本年度公用經(jīng)費結構調整。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.32萬(wàn)元,較年初預算數減少38.48萬(wàn)元,下降78.9%,主要原因是受疫情影響,公務(wù)接待支出大幅減少。較上年支出數減少13.24萬(wàn)元,下降56.2%,主要原因是上年度有公車(chē)購置支出,本年度無(wú)此項支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,較上年支出數增加0萬(wàn)元。

未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費支出,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,較上年支出數增加0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運行維護費9.85萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)輛維修維護。費用支出較年初預算數減少19.95萬(wàn)元,下降66.9%,主要原因是落實(shí)財政過(guò)緊日子要求,削減支出。較上年支出數增加4.24萬(wàn)元,增長(cháng)75.6%,主要原因是公車(chē)使用年限較長(cháng),維修維護費用增加。

公務(wù)接待費0.47萬(wàn)元,主要用于接待奉節黨代表來(lái)我區考察。費用支出較年初預算數減少14.13萬(wàn)元,下降96.8%,主要原因是疫情影響未進(jìn)行大規模公務(wù)交流考察。較上年支出數增加0.47萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是上年度因疫情影響未開(kāi)展相關(guān)公務(wù)活動(dòng)。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為5輛;國內公務(wù)接待4批次40人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費116.55元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費1.97萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.50萬(wàn)元,較上年決算數增加0.50萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是用于召開(kāi)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事會(huì )議。本年度培訓費支出0.12萬(wàn)元,較上年決算數減少10.71萬(wàn)元,下降98.9%,主要原因是主要原因是受疫情影響,培訓次數減少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出75.37萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、物業(yè)管理費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少194.83萬(wàn)元,下降72.1%,主要原因是嚴格執行區內過(guò)緊日子要求,嚴控運行經(jīng)費支出,調整運行經(jīng)費支出結構。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛,其中,機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)4輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額22.88萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.98萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出20.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.88萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額22.88萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設施設備、下屬單位采購物業(yè)服務(wù)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,我委對部門(mén)整體和17個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評7項,涉及資金2146.85萬(wàn)元;以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項,涉及資金0萬(wàn)元。

2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

項目名稱(chēng)

重慶市沙坪壩區發(fā)展改革委整體自評

項目編碼

50010600022P000036

自評

總分

100.0

?

?

項目主管部門(mén)

325-重慶市沙坪壩區發(fā)展改革委

財政歸口處室

011-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人

譚強

聯(lián)系電話(huà)

65368281

資金情況

?

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

22,811,524.39

21,578,478.50

21,468,494.70

?

?

?

其中:財政撥款

0.00

0.00

0.00

100

10.00

10.00

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

完成糧食首長(cháng)責任制考核、落實(shí)區級成品糧儲備;完成糧食首長(cháng)責任制考核、按照全市安排,全面推行中梁山(沙坪壩區)林長(cháng)制工作。完成規范建立林長(cháng)制責任體系,建立落實(shí)山林資源保護發(fā)展機制,建立落實(shí)山林資源損害問(wèn)題發(fā)展與整治機制,建立落實(shí)林長(cháng)制績(jì)效考核評價(jià)機制等四大重點(diǎn)任務(wù);用于人員支出項目管理;用于公用支出項目管理;研究國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針、政策等重大問(wèn)題;擬訂國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展年度計劃、中長(cháng)期規劃并組織實(shí)施,負責各類(lèi)規劃綜合管理工作。負責重要商品總量平衡和宏觀(guān)調控;管理行政事業(yè)性收費,負責審批、辦理收費許可證。負責審批管理商品和服務(wù)性收費,負責管理重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格。加強對重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格的監測和預測預警,負責價(jià)格監督體系和市場(chǎng)價(jià)格監測網(wǎng)絡(luò )的建設;開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)監測和分析。負責價(jià)格復議、訴訟、聽(tīng)證等法律事務(wù)。負責基層物價(jià)管理人員的業(yè)務(wù)培訓;開(kāi)展對口協(xié)同對接工作,加強兩地聯(lián)系互動(dòng),開(kāi)展產(chǎn)業(yè)協(xié)同、科技協(xié)同等;負責全社會(huì )固定資產(chǎn)投資規劃及投資調控,規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局工作。負責擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專(zhuān)項規劃。提出年度重點(diǎn)建設項目及資金平衡計劃。審批、核準、審核重大建設項目,協(xié)調財政性建設資金。管理本行政區域內招投標工作。組織和開(kāi)展重大建設項目稽察工作;保障軍隊糧食供應,做好軍隊的后勤服務(wù)。軍隊糧食供應管理;完成糧食首長(cháng)責任制考核、落實(shí)區級成品糧儲備;各項課題研究基本編制完成;摸清沙區碳排基數和行業(yè)特點(diǎn),做好能耗和碳排研判,科學(xué)設計碳達峰碳中和路徑,制定沙區落實(shí)舉措。

?

完成糧食首長(cháng)責任制考核、落實(shí)區級成品糧儲備;完成糧食首長(cháng)責任制考核、按照全市安排,全面推行中梁山(沙坪壩區)林長(cháng)制工作。完成規范建立林長(cháng)制責任體系,建立落實(shí)山林資源保護發(fā)展機制,建立落實(shí)山林資源損害問(wèn)題發(fā)展與整治機制,建立落實(shí)林長(cháng)制績(jì)效考核評價(jià)機制等四大重點(diǎn)任務(wù);用于人員支出項目管理;用于公用支出項目管理;研究國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針、政策等重大問(wèn)題;擬訂國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展年度計劃、中長(cháng)期規劃并組織實(shí)施,負責各類(lèi)規劃綜合管理工作。負責規劃、計劃的跟蹤分析和監督執行工作。加強對經(jīng)濟運行和社會(huì )發(fā)展預測預警和信息引導,及時(shí)提出經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題及解決辦法;研究經(jīng)濟體制改革的重大問(wèn)題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,制定改進(jìn)指標體系的意見(jiàn)。負責重要商品總量平衡和宏觀(guān)調控;管理行政事業(yè)性收費,負責審批、辦理收費許可證。負責審批管理商品和服務(wù)性收費,負責管理重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格。加強對重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格的監測和預測預警,負責價(jià)格監督體系和市場(chǎng)價(jià)格監測網(wǎng)絡(luò )的建設;開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)監測和分析。負責價(jià)格復議、訴訟、聽(tīng)證等法律事務(wù)。負責基層物價(jià)管理人員的業(yè)務(wù)培訓;開(kāi)展對口協(xié)同對接工作,加強兩地聯(lián)系互動(dòng),開(kāi)展產(chǎn)業(yè)協(xié)同、科技協(xié)同等;負責全社會(huì )固定資產(chǎn)投資規劃及投資調控,規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局工作。負責擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專(zhuān)項規劃。提出年度重點(diǎn)建設項目及資金平衡計劃。審批、核準、審核重大建設項目,協(xié)調財政性建設資金。管理本行政區域內招投標工作。組織和開(kāi)展重大建設項目稽察工作;保障軍隊糧食供應,做好軍隊的后勤服務(wù)。軍隊糧食供應管理;完成糧食首長(cháng)責任制考核、落實(shí)區級成品糧儲備;各項課題研究基本編制完成;摸清沙區碳排基數和行業(yè)特點(diǎn),做好能耗和碳排研判,科學(xué)設計碳達峰碳中和路徑,制定沙區落實(shí)舉措。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

各項工作的完成度

%

80

100

0

100

50

50

?

?

?

各項工作的滿(mǎn)意度

%

80

100

0

100

15

15

?

?

?

完成區級成品糧儲備1800噸

1800

1800

0

100

20

20

?

?

?

服務(wù)對象的滿(mǎn)意程度

%

90

100

0

100

15

15

?

?

?




















(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

(1)咨詢(xún)評估審查費用。

2022年度二級項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng):

咨詢(xún)評估審查費用

項目編碼:

50010622T000000118206

自評總分:

100.00

?

?

項目主管部門(mén):

325-重慶市沙坪壩區發(fā)展改革委

財政歸口處室:

011-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人:

譚強

聯(lián)系電話(huà):

65368281

資金情況

?

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

9,053,218.04

2,454,795.34

2,454,795.34

?

?

?

其中:財政撥款

9,053,218.04

2,454,795.34

2,454,795.34

100

10.00

10.00

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

完成核準報告5份左右,可研報告20份左右,概算報告150份左右;完成石油長(cháng)輸管線(xiàn)日常安全監督,形成安評報告。

?

完成核準報告5份,可研報告22份,概算報告175份;完成石油長(cháng)輸管線(xiàn)日常安全監督,形成安評報告。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

可行性研究,概算報告個(gè)數

200

202

0

100

20

20

?

?

?

出具報告的合格率

%

90

100

0

100

15

15

?

?

?

石油長(cháng)輸管線(xiàn)安全率

%

100

100

0

100

20

20

?

?

?

出具報告的及時(shí)率

%

90

100

0

100

15

15

?

?

?

保證長(cháng)輸管道安全

?

定性

優(yōu)

1

0

100

10

10

?

?

?

報告滿(mǎn)意度

%

90

100

0

100

10

10

?

?

?

(2)區域及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃。

2022年度二級項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng):

區域及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃

項目編碼:

50010622T000000118217

自評總分:

100.00

?

?

項目主管部門(mén):

325-重慶市沙坪壩區發(fā)展改革委

財政歸口處室:

011-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人:

譚強

聯(lián)系電話(huà):

65368281

資金情況

?

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

320,000.00

199,371.00

199,371.00

?

?

?

其中:財政撥款

320,000.00

199,371.00

199,371.00

100

10.00

10.00

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

各項課題研究全部編制完成。

各項課題研究全部編制完成。

?
各項課題研究全部編制完成。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

完成課題的個(gè)數

個(gè)(套)

2

2

0

100

10

10

?

?

?

完成課題研究的質(zhì)量

%

90

100

0

100

20

20

?

?

?

完成課題研究的及時(shí)率

%

90

100

0

100

25

25

?

?

?

研究的課題帶來(lái)社會(huì )效益

?

定性

優(yōu)

1

0

100

25

25

?

?

?

對相應項目的滿(mǎn)意度

%

90

100

0

100

10

10

?

?

?

(3)成品糧儲備補貼。

2022年度二級項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng):

成品糧儲備補貼

項目編碼:

50010622T000000118172

自評總分:

100.00

?

?

項目主管部門(mén):

325-重慶市沙坪壩區發(fā)展改革委

財政歸口處室:

011-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人:

譚強

聯(lián)系電話(huà):

65368281

資金情況

?

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

2,160,000.00

540,000.00

540,000.00

?

?

?

其中:財政撥款

2,160,000.00

540,000.00

540,000.00

100

10.00

10.00

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

完成區級成品糧儲備1800噸。

?

完成區級成品糧儲備1800噸。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

完成成品糧儲備1800噸

1800

1800

0

100

40

40

?

?

?

保證儲備成品糧質(zhì)量

%

90

100

0

100

20

20

?

?

?

保證全區糧食儲備穩定

?

定性

優(yōu)

1

0

100

20

20

?

?

?

保證儲備企業(yè)滿(mǎn)意度

%

90

100

0

100

10

10

?

?

?


2.績(jì)效自評報告或案例。

2022年我部分未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

2022年我部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作中發(fā)現了資金使用效率有待進(jìn)一步提高,提出在資金使用合理規范的同時(shí),注重績(jì)效的重要性,明確績(jì)效目標,將績(jì)效管理貫穿整個(gè)工作開(kāi)展。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

2022年區財政未委托第三方對我部門(mén)的政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:譚強? 023-65368281。

?


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